Здравствуйте. Провла операцию закрытие месяца, по результатам которой видно, что по налогому учету 20 сч закрыт, а по бухгалтерском учету нет. Имеется Дебетовое сальдо на конец периода. Сумма этого сальдо состоит из начислений по заработной плате, ФСС, ПФР (июнь месяц - 1 месяц работы предприятия). Формирует проводки Дт 90,08,1 Кт 20,01. Насколько это правильно? Как убрать сальдо по бухгалтерскому учету? Заранее спасибо.