Здравствуйте!
ООО на ОСНО. Обнаружила ошибку в декларации по НДС за 3 кв. 2015 г. При возврате аванса покупателю, которому ранее была выставлена счет фактура на аванс, вычет отразился в строке 170 декларации (сумма налога исчисленная продавцом, с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров...). А насколько я поняла, эта сумма должна попадать в строку 120 (...подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 4, 13.........5, ст.171 нк РФ).
Получается, что сумма налога подлежащая к уплате верная, но есть "пересортица" в строках налоговых вычетов.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уточненную декларацию?
Спасибо, заранее.